目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:玉林市燃气管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市燃气管理站2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规;审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项;根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作,包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等;制定和完善燃气安全事故应急预案,协助对燃气生产安全事故进行调查处理;对市辖县(市、区)燃气行业进行安全及技术检查和指导;完成主管部门交办的其他燃气管理工作。
二、机构设置情况
我站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位,有事业编制5名。设站长1名,副站长1名。
第二部分:玉林市燃气管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入109.01万元,总支出109.01万元。总收入较上年增加13.77万元,增长14.46%,增长的主要原因是工资及奖金增加。总支出较上年增加13.77万元,增长14.46%,增长的主要原因是工资及奖金增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入109.01万元,较上年增加13.77万元,增长14.46%,增长的主要原因是工资及奖金增加。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算拨款103.01万元,占总收入的94.5%,较上年增加17.77万元,增长20.85%。增长的主要原因是工资及奖金增加。
(二)政府性基金预算6万元,占总收入的5.5%,较上年减少4万元,下降40%,下降的主要原因是部分专项业务费从一般公共预算支出。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出109.01万元,较上年增加13.77万元,增长14.46%,增长的主要原因是工资及奖金增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出预算14.83万元,占本年支出预算13.6%,较上年减少0.35万元,下降2.31%。下降的主要原因是养老保险、职业年金缴纳基数下降。
2.卫生健康支出预算6.76万元,占本年支出预算6.2%,较上年减少0.18万元,下降2.59%。下降的主要原因是医疗保险等缴纳基数下降。
3.城乡社区支出预算80.62万元,占本年支出预算73.96%,较上年增加14.5万元,增长21.93%。增长的主要原因是工资及奖金增加。
4.住房保障支出预算6.81万元,占本年支出预算6.25%,较上年减少0.19元,下降2.71%。下降的主要原因是住房公积金缴纳基数下降。
(二)本年支出按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算89.02万元,占本年支出预算81.66%,较上年增加13.98万元,增长18.63%。其中:
人员经费预算77.96万元,占基本支出预算87.58%,较上年增加14万元,增长21.89%。其中:工资福利支出预算76.76万元,占基本支出预算86.23%,较上年增加14.01万元,增长22.33%,增长的主要原因是工资及奖金增加。对个人和家庭的补助预算1.21万元,占基本支出预算1.36%,较上年增加0.02万元,增长1.68%,增长的主要原因是退休人员特殊慰问费计入对个人和家庭的补助。
公用经费(商品和服务支出)预算11.05万元,占基本支出预算12.41%,较上年减少0.04万元,下降0.36%,下降的主要原因是工会经费减少。
2.项目支出预算
项目支出预算19.99万元,占本年支出预算18.34%,较上年减少0.21万元,下降1.04%,下降的主要原因是聘用人员工资减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共6万元,较上年减少4万元,下降40%,下降的主要原因是部分专项业务费从一般公共预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2024年减少0.22万元,下降30.56%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.5万元,比上年减少0.22万元,下降30.56%,减少的主要原因是公务接待减少。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算11.05万元,占基本支出预算12.41%,较上年减少0.04万元,下降0.36%,下降的主要原因是计提的工会经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额2.25万元,较上年减少2.75万元,下降55%。其中:货物类采购2.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。下降的主要原因是需采购的货物减少。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金19.99万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市燃气管理站财政资金聘用编外人员经费 |
3.99 |
通过财政资金聘用编外人员经费项目,在一定程度上缓解了本单位人手的问题,为就业者提供了岗位有利于提高公共服务的水平和效率。 |
|
玉林市燃气管理站专项业务经费 |
16 |
通过该项目的实施保障了我站的工作有效运转,使玉林城区燃气行业保持了安全生产,稳定发展局面,我站对燃气安全生产监管工作取得了一定的成绩。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市燃气管理站2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: